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Elemento de Despesa

4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Dados do Empenho
Número / Exercício 7289 / 2017
Data de Emissão 20/08/2012
Credor / CPF-CNPJ DARUMA TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA SA (45.170.289/0001-25)
Modalidade / Espécie PREGAO ELETRONICO / GLOBAL
Tipo RESTOS A PAGAR
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS
Funcional Programática EDUCAÇÃO . EDUCAÇÃO INFANTIL . EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Elemento de Despesa 4.4.9.0.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso AQUIS.EQUIP.CRECHE-FNDE-PRÓINFÂNCIA
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 PROJETORES PROINFO COM LOUSA DIGITAL R$ 1,00 R$ 5.475,0000 R$ 5.475,00
TOTAL: R$ 5.475,00
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