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Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupo
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Contratos Calculados
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Inscrição Matrícula Nome do Servidor Admissão Proventos Descontos Líquido Ação
4479 009112 EDSON AVILA SOUTO 20/05/1999 R$ 1.890,14 R$ 0,00 R$ 1.890,14 Contracheque
4485 009118 JOSE ERARD BROLL 08/05/2002 R$ 2.132,49 R$ 0,00 R$ 2.132,49 Contracheque
4487 009120 JOSE CLAIRTON DE VARGAS 20/05/1999 R$ 2.293,31 R$ 0,00 R$ 2.293,31 Contracheque
4488 009121 LEANDRO ROZA FLORES 03/05/1999 R$ 1.890,14 R$ 0,00 R$ 1.890,14 Contracheque
4489 009123 LUIZ CARLOS BRITTES GONCALVES 11/05/1999 R$ 1.792,81 R$ 0,00 R$ 1.792,81 Contracheque
4492 009126 ROGERIO VARGAS DA ROSA 17/03/2000 R$ 1.792,81 R$ 0,00 R$ 1.792,81 Contracheque
4739 009658 JULIANO FAGUNDES GARCIA 13/08/2007 R$ 1.640,45 R$ 0,00 R$ 1.640,45 Contracheque
4743 009662 JULIO PEREIRA FERNANDES NETO 13/08/2007 R$ 1.477,35 R$ 0,00 R$ 1.477,35 Contracheque
4749 009668 PAULO GILBERTO GUARDA GUERIM 11/09/2007 R$ 1.980,14 R$ 0,00 R$ 1.980,14 Contracheque
4756 009677 FABRICIO LEIVAS PINHEIRO 13/09/2007 R$ 1.625,86 R$ 0,00 R$ 1.625,86 Contracheque
4757 009678 VANDERLEI DA SILVA MACHADO 23/08/2007 R$ 1.640,45 R$ 0,00 R$ 1.640,45 Contracheque
4758 009679 PAULO CEZAR VIEIRA MARTINS 23/08/2007 R$ 1.980,14 R$ 0,00 R$ 1.980,14 Contracheque
4808 009792 LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA 16/03/2008 R$ 1.695,47 R$ 0,00 R$ 1.695,47 Contracheque
4809 009793 VERISSIMO SILVEIRA BERRUETA 16/03/2008 R$ 1.422,33 R$ 284,47 R$ 1.137,86 Contracheque
4832 009832 CLAUDIOMIRO GOULARTE SALLAS 22/07/2008 R$ 1.640,45 R$ 0,00 R$ 1.640,45 Contracheque
4833 009833 LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA 22/07/2008 R$ 1.640,45 R$ 0,00 R$ 1.640,45 Contracheque
4834 009835 CLOVIS ANTONIO GUEDES DA SILVA 24/07/2008 R$ 1.680,39 R$ 0,00 R$ 1.680,39 Contracheque
3849 000189 EDERSON SALDANHA MACHADO 17/02/2014 R$ 1.532,76 R$ 0,00 R$ 1.532,76 Contracheque
12401 000211 ADRIANO PAVAO PEREIRA 27/03/2014 R$ 1.532,76 R$ 0,00 R$ 1.532,76 Contracheque
10848 000218 ALINE BAGESTEIRO ROSSO 06/05/2014 R$ 1.547,35 R$ 0,00 R$ 1.547,35 Contracheque
25782 011354 CHARLLES RITTER MARTINS 24/02/2026 R$ 1.346,82 R$ 0,00 R$ 1.346,82 Contracheque
5093 011358 LEONARDO AGUIAR BROLL 19/02/2026 R$ 1.051,59 R$ 0,00 R$ 1.051,59 Contracheque
25903 011369 VALDEMAR ARBO NETO 23/02/2026 R$ 1.346,82 R$ 0,00 R$ 1.346,82 Contracheque
25569 011552 RODRIGO HENRIQUE MESQUITA ALVES 06/04/2026 R$ 859,38 R$ 0,00 R$ 859,38 Contracheque
21065 011615 JADER MARTINS DOS SANTOS 12/05/2026 R$ 841,27 R$ 0,00 R$ 841,27 Contracheque
Total de Contratos neste grupo: 25 Total Bruto: R$ 40.273,93 Total Líquido: R$ 39.989,46