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Dados do Requisitante/Fornecedor

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Exercício: 2019

Itens Requisitados
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Data Item / Complemento Qtd Vlr Unitário Total
02/01/2019 GASOLINA
COMUM
1.750,00 R$ 4,46 R$ 7.805,00
02/01/2019 MONITORAMENTO DE ALARMES
24 HORAS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
9,00 R$ 498,00 R$ 4.482,00
02/01/2019 RASTREAMENTO
DE 2 VEÍCULO - 22 DIAS JANEIRO 2019
1,00 R$ 32,48 R$ 32,48
02/01/2019 SERVIÇO
DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO LIQUIDA CACEQUI A SER REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO, PROMOÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E COMÉRCIO LOCAL.
15,00 R$ 39,50 R$ 592,50
02/01/2019 SERVIÇOS GRAFICOS
100 CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO LIQUIDA CACEQUI - FOMENTO À ECONOMIA LOCAL, QUE SERÁ REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO - APOIO SECRETARIA DE PLANJETAMENTO: 50 CARTAZES IMPRESSÃO TAMANHO A2 E 50 IMPRESSÃO TAMANHO 03
1,00 R$ 302,50 R$ 302,50
02/01/2019 VALE ALIMENTAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE 5 SERVIDORES LOTADOS NA SEPLAN
15,00 R$ 210,00 R$ 3.150,00
02/01/2019 VALE ALIMENTAÇÃO
DE SERVIDORES LOTADOS NA SEPLAN
5,00 R$ 182,00 R$ 910,00
11/01/2019 MEIA DIARIA
MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL NA CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2019.
1,00 R$ 149,06 R$ 149,06
23/01/2019 RASTREAMENTO
- 1 VEICULO - 9 DIAS
1,00 R$ 13,78 R$ 13,78
23/01/2019 RASTREAMENTO
- 1 VEICULO
11,00 R$ 45,96 R$ 505,56
24/01/2019 AMORTECEDOR DIANTEIRO
GRAN SIENA
2,00 R$ 395,00 R$ 790,00
24/01/2019 BATENTE
KIT DO AMORTECEDOR GRAN SIENA
2,00 R$ 63,00 R$ 126,00
24/01/2019 BIELETA
BARRA ESTABILIZADORA GRAN SIENA
2,00 R$ 45,00 R$ 90,00
24/01/2019 BUCHA DO BRAÇO OCILANTE
GRAN SIENA
2,00 R$ 78,00 R$ 156,00
24/01/2019 BUCHAS
DA BANDEIJA GRAN SIENA
2,00 R$ 33,00 R$ 66,00
24/01/2019 COLA DE PARABRISA
GRAN SIENA
1,00 R$ 50,00 R$ 50,00
24/01/2019 CONSERTO
NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA COM TROCA DE PEÇAS DA VIATURA GRAN SIENA
1,00 R$ 425,00 R$ 425,00
24/01/2019 COXIM
DO AMORTECEDOR COM ROLAMENTO DA VIATURA GRAN SIENA
2,00 R$ 155,00 R$ 310,00
24/01/2019 COXIM
DO MOTOR GRAN SIENA
1,00 R$ 130,00 R$ 130,00
24/01/2019 PARABRISA DIANTEIRO
GRAN SIENA
1,00 R$ 585,00 R$ 585,00
24/01/2019 PASTILHA DE FREIO
JOGO GRAN SIENA
1,00 R$ 90,00 R$ 90,00
24/01/2019 PIVOT
SUSPENSÃO GRAN SIENA
2,00 R$ 46,00 R$ 92,00
24/01/2019 SERVIÇO COLOCAÇAO PARABRISA
DA VIATURA GRAN SIENA
1,00 R$ 175,00 R$ 175,00
24/01/2019 TERMINAL
DE DIREÇÃO GRAN SIENA
2,00 R$ 62,00 R$ 124,00
24/01/2019 TRIZETA
GRAN SIENA
1,00 R$ 230,00 R$ 230,00
24/01/2019 TROCA
DA TULIPA, TRIZETA, PIVO E TROCA DO ÓLEO DO MOTOR DA VITURA GRAN SIENA
1,00 R$ 190,00 R$ 190,00
24/01/2019 TULIPA
TRANSMISSÃO GRAN SIENA
1,00 R$ 375,00 R$ 375,00
31/01/2019 SERVIÇOS TECNICOS
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CARNAVAL - ART / CREA NR. 10080834 DO ENGENHEIRO CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO.
1,00 R$ 85,96 R$ 85,96
18/02/2019 DIARIA
DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RUAN BRUM CARAMES IR À PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO PARA PARTICIPAR EM TREINAMENTO REFERENTE AO RPPS.
2,00 R$ 254,79 R$ 509,58
18/02/2019 DIARIA
DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO IR À PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO PARA PARTICIPAR EM TREINAMENTO REFERENTE AO RPPS.
2,00 R$ 307,66 R$ 615,32
27/02/2019 RESSARCIMENTO
RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO PARA VISTORIA DE LICENÇA AMBIENTAL.
1,00 R$ 15,46 R$ 15,46
28/02/2019 VALE ALIMENTAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEPLAN.
5,00 R$ 13,00 R$ 65,00
28/02/2019 VALE ALIMENTAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE 5 SERVIDORES LOTADOS NA SEPLAN.
15,00 R$ 15,00 R$ 225,00
01/03/2019 LOCAÇÃO
DE IMPRESSORA - SEPLAN.
10,00 R$ 220,00 R$ 2.200,00
01/03/2019 MEIA DIARIA
PARA O SERVIDOR CARLOS VINICIO GONÇALVES EM VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO NO DIA 01/03/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DAQUELA LOCALIDADE.
1,00 R$ 127,40 R$ 127,40
01/03/2019 SERVIÇOS GRAFICOS
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NR. 10113830 CREA RS DO ENGENHEIRO CIVIL CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA PONTE DE SÃO SIMÃO.
1,00 R$ 85,93 R$ 85,93
11/03/2019 RESSARCIMENTO
ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SANTA MARIA - RGE-SUL DIA 08/03/2019
1,00 R$ 15,46 R$ 15,46
11/03/2019 RESSARCIMENTO
RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO, O QUAL DE DESLOCOU À SANTA MARIA PARA REUNIÃO NA RGE SUL.
1,00 R$ 15,46 R$ 15,46
11/03/2019 SEGURO DE VEICULO
ANO 2019 DA VIATURA DA SEPLAN GRAN SIENA PLACA IVH-8537.
1,00 R$ 16,15 R$ 16,15
18/03/2019 REFORMA
E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA DA REDE FÉRREA DE CACEQUI.
1,00 R$ 255.897,48 R$ 255.897,48
18/03/2019 SERVIÇO
DE OBRA - ADITIVO CONTRATUAL QUANTITATIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 073/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS ENGENHARIA REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA.
1,00 R$ 15.789,80 R$ 15.789,80
21/03/2019 MEIA DIARIA
MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RUAN BRUM CARAMES QUE PARTICIPOU NUMA REUNIÃO EM PORTO ALEGRE NO DIA 20 DE MARÇO DE 2019 NA EMPRESA REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO ONDE FOI TRATADO SOBRE MERCADO FINANCEIRO E DEMOSNTRATIVOS DO RPPS.
1,00 R$ 122,62 R$ 122,62
21/03/2019 RESSARCIMENTO
RESTITUIÇÃO COM DESPESAS DE GARAGEM PARA O VEÍCULO IVH 8537 NOS DIAS 18 À 20 DE MARÇO EM PORTO ALEGRE.
1,00 R$ 50,00 R$ 50,00
22/03/2019 ARO DE RODA
15", DE FERRO, 04 FUROS PARA VIATURA GRAN SIENA 2014 1.6.
4,00 R$ 10,00 R$ 40,00
22/03/2019 VALVULA DO PNEU
ARO 15 DE FERRO PARA VIATURA GRAN SIENA DA SEPLAN.
4,00 R$ 220,00 R$ 880,00
26/03/2019 PNEU - 195X60X15, CERTICADO PELO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE 88V OU SUPERIOR
1ª LINHA PARA VEÍCULO SIENA.
4,00 R$ 295,00 R$ 1.180,00
29/03/2019 DIARIA
TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CLEO RICARDO DA SILVA PINTO IR À BRASÍLIA NO DIA 22 DE ABRIL E RETORNO NO DIA 25 DO CORRENTE MÊS, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS COM PARLAMENTARES GAÚCHOS E NA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL.
3,50 R$ 695,39 R$ 2.433,87
29/03/2019 PASSAGEM
PASSAGEM DE PORTO ALEGRE À BRASÍLIA, IDA E VOLTA, SAINDO DIA 22 DE ABRIL E RETORNO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDAS COM OS PARLAMENTARES GAÚCHOS E REUNIÃO NA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL.
1,00 R$ 2.083,17 R$ 2.083,17
03/04/2019 SERVIÇO
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES RUAN CARAMES E CLEO RICARDO PINTO PARTICIPAREM DO CURSO: 13º TREINAMENTO TECNICO PREVIDENCIARIO REALIZADO EM PORTO ALEGRE DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2019 NO AUDITORIO AIAMU.
1,00 R$ 1.060,00 R$ 1.060,00
11/04/2019 SERVIÇOS TECNICOS
REFERENTE A EMISSÃO ART DO ENG. CLÉO RICARDO PINTO REFERENTE A LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA FEIRA DO LIVRO A SER REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL.
1,00 R$ 85,96 R$ 85,96
12/04/2019 VALE ALIMENTAÇÃO
REFERENTE AOS 4 ULTIMOS DIAS DE ABRIL DE 2019 PARA SEC. DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO
4,00 R$ 30,00 R$ 120,00
12/04/2019 VALE ALIMENTAÇÃO
REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO.
32,00 R$ 225,00 R$ 7.200,00
15/04/2019 DIARIA
PARA O SERVIDOR CARLOS VINICIO GONÇALVES EM REALIZAÇÃO DO CURSO: SICONV EM ALTA PERFORMANCE - MÓDULO III: EXECUÇÃO FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/05/2019.
1,00 R$ 264,33 R$ 264,33
15/04/2019 DIARIA
PARA O SERVIDOR CARLOS VINICIO GONÇALVES EM REALIZAÇÃO DO CURSO: SICONV EM ALTA PERFORMANCE - MÓDULO I: LEGISLAÇÃO APLICADA AOS CONVÊNIOS: PORTARIAS 424/2016 E 451/2017, INCLUINDO AS ALTERAÇÕES PARA 2019, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/05/2019.
1,00 R$ 264,33 R$ 264,33
15/04/2019 DIARIA
PARA O SERVIDOR CARLOS VINICIO GONÇALVES EM REALIZAÇÃO DO CURSO: SICONV EM ALTA PERFORMANCE - MÓDULO II: ELABORAÇÃO DE PROJETOS E MANUTENÇÃO DO SICONV EM 15 PASSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/05/2019.
1,00 R$ 264,33 R$ 264,33
15/04/2019 PASSAGEM PARA CURSO
DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR CARLOS VINICIO PORTO GONÇALVES A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SICONV NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2019.
2,00 R$ 191,25 R$ 382,50
15/04/2019 SERVIÇOS TECNICOS
REFERENTE A TAXA DE RRT DA ARQ. GLAUCIA TESSELE EM EXECUÇÃO AO LAUDO DE REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE CACEQUI.
1,00 R$ 94,76 R$ 94,76
15/04/2019 TELEFONIA
RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 RELATIVO AO NÚMERO 55 999379294.
1,00 R$ 55,18 R$ 55,18
17/04/2019 TREINAMENTO
PROJETO VALOR S PARCEIRA COM O SICREDI E PREFEITURA MUNICIPAL NO VALOR DE R$ 10.000,00 - R$7.000,00 SICREDI E R$ 3.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL - SEPLAN - TREINAMENTO PARA 25 EMPRESÁRIOS REALIZADO PELO SERBRAE COM CONSULTORIA: WORKSHOP ATENDIMENTO, WORKSHOP ABORDAGEM DE VENDAS, WORKSHOP GESTÃO DE PESSOAS, WORKSHOP FORMAÇÃO DE PREÇO DE VENDAS MAIS CONSULTORIA DO SEBRAE E TREINAMENTO REALIZADO POR TÉCNICOS DA PREFEITURA EM WORKSHOP PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO PÚBLICA E WORKSHOP POLÍTICAS
1,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
24/04/2019 COOLER PARA NOTEBOOK.
ACER MODELO 4749
1,00 R$ 47,50 R$ 47,50
24/04/2019 DISCO SSD 120GB
FORMATO: 2,5 POL, INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S), CAPACIDADES: 120GB
1,00 R$ 259,00 R$ 259,00
24/04/2019 TARIFAS BANCÁRIAS
REFERENTE A DLE DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 831.706/2016.
1,00 R$ 60,00 R$ 60,00
25/04/2019 DESPESA ESTACIONAMENTO
RESSARCIMENTO COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO SALGADO FILHO DOS DAS 22 À 25 DE ABRIL DE 2019 E RESSARCIMENTO COM ESTACIONAMENTO NO DIA 25 E 26 DE ABRIL EM PORTO ALEGRE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.
1,00 R$ 163,00 R$ 163,00
06/05/2019 RESSARCIMENTO
RESSARCIMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 55 999379294 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019 DE USO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO.
1,00 R$ 56,18 R$ 56,18
05/06/2019 CONJUNTO DE MONITORAMENTO
CONJUNTO DE MONITORAMENTO JÁ INSTALADO, CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 1 DVR 4 CANAIS COM HD DE 1 TB SISTEMA ANALÓGICO, 3 CÂMARAS VMD 1120, 1 FONTE COMEIA 10 A, 1 RÉGUA 4 TOMADAS, 3 KIT DE CONECTORES BALUM E 60 M DE CABO CAT 5.
1,00 R$ 800,00 R$ 800,00
11/06/2019 RESSARCIMENTO
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CLEO RICARDO PINTO, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019 EM ROSÁRIO DO SUL, O QUAL ESTAVA FISCALIZANDO OBRAS NA CAPELA DO SAICÃ.
1,00 R$ 14,77 R$ 14,77
11/06/2019 TELEFONIA
RESSARCIMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.
1,00 R$ 54,99 R$ 54,99
18/06/2019 BOBINA PARA PLOTTER
MEDIDAS 610MM X 50M.
6,00 R$ 66,33 R$ 397,98
18/06/2019 CALCULADORA DE MESA DUPLO LCD
.
1,00 R$ 20,00 R$ 20,00
18/06/2019 CLIPS PARA PAPEL, TAMANHO 2/0.
.
2,00 R$ 1,30 R$ 2,60
18/06/2019 FOLHA DE OFICIO A4, NA COR BRANCA. PACOTE COM 500 FOLHAS
GRAMATURA 75G/M2.
5,00 R$ 13,95 R$ 69,75
18/06/2019 PASTA SUSPENSA EM CARTOLINA, NA COR KRAFT, CAIXA COM 50 UNIDADES.
.
2,00 R$ 67,00 R$ 134,00
26/06/2019 MEIA DIARIA
UMA DIÁRIA E MEIA.
1,50 R$ 357,01 R$ 535,52
28/06/2019 DIARIA
UMA DIÁRIA E MEIA.
1,50 R$ 357,01 R$ 535,52
28/06/2019 RESSARCIMENTO
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE DE ROSÁRIO DO SUL, ONDE O SERVIDOR PARTICIPOU DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
1,00 R$ 14,77 R$ 14,77
28/06/2019 RESSARCIMENTO
RESSARCIMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NR. 55 999379294 DE USO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019.
1,00 R$ 56,09 R$ 56,09
16/07/2019 TARIFAS BANCÁRIAS
DE DLE REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA EM EXECUÇÃO AO CONTRATO DE REPASSE FIRMADO COM A CEF Nº 870.943/2018 - OPERAÇÃO 1056935-66 - MUNICÍPIO DE CACEQUI.
1,00 R$ 60,00 R$ 60,00
19/07/2019 DIVULGAÇAO
DO EVENTO "LIQUIDA CACEQUI" A SER REALIZADO DURANTE TODO O MÊS AGOSTO.
15,00 R$ 35,00 R$ 525,00
19/07/2019 RESSARCIMENTO
RESSARCIMENTO DE ART / CREA DE NR. 10303365 DA ENGENHEIRA AGRÔNOMA ALESSANDRA SOARES DE SOUZA.
1,00 R$ 85,96 R$ 85,96
19/07/2019 TREINAMENTO
REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EMPREENDEDORES MUNICIPAIS, SOBRE A METODOLOGIA DE NEGÓCIOS CANVAS.
2,00 R$ 1.200,00 R$ 2.400,00
26/07/2019 DIARIA
UMA DIÁRIA
1,00 R$ 360,42 R$ 360,42
26/07/2019 TELEFONIA
RESSARCIMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE NR. 55 999379294 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.
1,00 R$ 56,12 R$ 56,12
31/07/2019 REFORMA
E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, ENCARGOS ADMINISTRATIVOS, FISCAIS E TRABALHISTAS QUE INCIDAM NO MESMO, INCLUSIVE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE IRÁ EXECUTAR OS SERVIÇOS. FICARÁ RESPONSAVEL TAMBÉM, PELA ENERGIA ELÉTRICA CASO SEJA NECESSÁRIO.
1,00 R$ 50.020,77 R$ 50.020,77
31/07/2019 TREINAMENTO
PROJETO VALOR S PARCERIA COM O SICREDI E PREFEITURA MUNICIPAL NO VALOR DE R$10.000,00 - R$7.000,00 SICREDI E R$3.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL - SEPLAN - TREINAMENTO PARA 25 EMPRESÁRIOS REALIZADO PELO SEBRAE COM CONSULTORIA: WORKSHOP ATENDIMENTO, WORKSHOP ABORDAGEM DE VENDAS, WORKSHOP GESTÃO DE PESSOAS, WORKSHOP FORMAÇÃO DE PREÇO DE VENDAS MAIS CONSULTORIA DO SEBRAE E TREINAMENTO REALIZADO POR TECNICOS DA PREFEITURA EM WORKSHOP PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO PÚBLICA E WORKSHOP POLÍTICAS.
1,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
28/08/2019 DIARIA
UMA DIÁRIA
1,00 R$ 360,42 R$ 360,42
28/08/2019 DIARIA
UMA DIÁRIA
1,00 R$ 360,42 R$ 360,42
28/08/2019 DIARIA
UMA DIÁRIA E MEIA.
1,50 R$ 357,01 R$ 535,52
28/08/2019 TELEFONIA
RESSARCIMENTO DE CONTA TELEFÔNICA.
1,00 R$ 54,99 R$ 54,99
26/09/2019 MONITORAMENTO DE ALARMES
24 HORAS - PARA A SECRETARIA DE PANEJAMENTO.
3,00 R$ 515,53 R$ 1.546,59
01/10/2019 DIARIA
UMA DIÁRIA E MEIA
1,50 R$ 357,01 R$ 535,52
01/10/2019 TELEFONIA
RESSARCIMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DO NÚMERO 55 999379294.
1,00 R$ 86,08 R$ 86,08
21/10/2019 TARIFAS BANCÁRIAS
DE DLE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA EM EXECUÇÃO AO CONTRATO DE REPASSE FIRMADO COM A CEF Nº 870943/2018
1,00 R$ 60,00 R$ 60,00
30/10/2019 RESSARCIMENTO
DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CARLOS VINICIO PORTO GONÇALVES, EM PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE GESTÃO DE CONTRATOS CAIXA E PREFEITURA, REALIZADO NA CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 29/10/2019.
1,00 R$ 14,77 R$ 14,77
30/10/2019 RESSARCIMENTO
RESSARCIMENTO
1,00 R$ 14,77 R$ 14,77
05/11/2019 RESSARCIMENTO
RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR CLÉO RICARDO DA SILVA PINTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TESOURA DE AVIAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
1,00 R$ 49,20 R$ 49,20
11/11/2019 DIARIA
UMA DIÁRIA E MEIA.
1,50 R$ 357,01 R$ 535,52
11/11/2019 RESSARCIMENTO
RESTITUIÇÃO DE CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
1,00 R$ 54,99 R$ 54,99
18/11/2019 SERVIÇOS TECNICOS
ART CREA 10494469 E ART CREA 10508843
2,00 R$ 85,96 R$ 171,92
27/11/2019 DIARIA
UMA DIÁRIA E MEIA
1,50 R$ 347,32 R$ 520,98
09/12/2019 RESSARCIMENTO
RESSARCIMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
1,00 R$ 54,99 R$ 54,99
VALOR TOTAL REQUISITADO: R$ 385.878,52